课程名称:企业内部审计高级研修班 价格:2800元 本网报名优惠价:2600元 开课城市:北京 北京 北京市 详细/报名:http://public.chinautn.com/20090706/87478.html
第一部分:内部控制与风险管理
一、企业内部控制的新特点和要求
1、内部控制规范的整体结构 2、内部控制规范的实施范围
3、内部控制规范的实施要求
二、企业内部控制五大目标
★战略目标 ★营运目标 ★报告目标 ★资产目标 ★合规目标
三、企业内部控制五大要素
★内部环境
★风险评估
⊙风险控制与决策 ⊙风险应对 ⊙风险改进
★控制活动
⊙不相容职务分离控制 ⊙授权控制
⊙审核批准控制 ⊙会计系统控制
⊙财产保护控制 ⊙预算控制
⊙运营分析控制 ⊙绩效考评控制
⊙风险预警 ⊙危机管理
★信息与沟通
★内部监督
四、企业各管理层内控职责
1.董事会 2.管理层 3.风险管理人员
4.财务负责人 5.内部审计人员 6.企业员工
五、新内部控制制度设计
★新内控规范体系实施
★内部控制暨风险管理设计重点
⊙风险管理组织体系建设 ⊙流程设计
⊙信息系统设计 ⊙方针和程序手册设计
六、企业内部控制设计模板
模板1:采购与付款流程 模板2:投资管理流程
七、案例分析
1、海尔内部控制文化分析 2、中远货运风险体系分析
3、宝钢采购与付款体系分析
第二部份:内部审计
一、内部审计热点问题
1、经济责任审计 2、预算执行审计 3、财务报表审计
4、工程项目审计 5、财务舞弊审计 6、内部控制审计
7、经济效益审计 8、质量控制审计 9、企业风险审计
10、信息系统审计
二、捕捉审计疑点的方法与技巧
1、审计疑点的特点
性质的异常性 手段的隐蔽性
形式的多样性 结果的待确认性
2、审计疑点的捕捉:一听 二问 三看 四想 五查
3、发现疑点的处理 案例分析与讨论
三、审计工作实务中若干技术问题案例研讨
1、计划审计工作中如何选择被审计对象
制定选择策略 识别潜在被审计对象
排列潜在的被审计者的审计次序 确定被审计对象
2、如何制定审计计划
执行分析性程序 评估审计风险 制定审计计划
3、怎样撰写审计报告
审计报告的内容 审计报告的质量要求 如何进行内部沟通
如何传达审计结果 如何撰写审计建议书 审计信息管理
郑洪涛: 国家会计学院教授,我国著名内控专家,清华大学财务总监班特邀讲师,多家大型企业集团、上市公司、会计师事务所、咨询公司中的独立董事、财务顾问和内控专家。主持和参与国家宏观经济重点课题研究,设计和主持企业制改造及股票的发行上市、金融机构的风险管理及内部控制研究等。目前正主持组织财政部、加拿大注册会计师协会、北京大学进行《企业内部控制》的课程开发;我国金融机构内部风险制的研究。服务过的企业有神华股份神东煤炭、海南航空集团、中远国际等,其代表作有《企业内部控制暨全面风险管理设计操作指南》07年3月出版。
袁小勇: 首都经贸大学教授 硕士生导师 注册会计师,杰联成业首席财务顾问,北京市跨世纪人才,中国审计学会、北京审计学会理事,中国财经报特约撰稿人,先后兼任多家大型企业财务总监、财务顾问,著有《财务报告窗饰研究》、《虚假财务报告研究》、《会计报表分析精要》、《最新企业会计准则操作指南——解析?比较?案例》等20多部专著及60多篇学术论文。为几十家著名企业讲授企业会计准则、财务分析、财务风险预警、内部审计精要、内部控制设计与评估、企业财务预算等专题讲座。











